|
Faktúra |
10150018
|
služby - revízia plynu
|
1 596.50 |
s DPH |
14.12.2015 |
|
|
20.01.2016 |
|
Faktúra |
615116388
|
voda
|
276,48 |
s DPH |
09.12.2015 |
|
|
20.01.2016 |
|
Faktúra |
1570342
|
služby
|
47,02 |
s DPH |
08.12.2015 |
|
|
20.01.2016 |
|
Faktúra |
3415186763
|
služby - OLO
|
265,44 |
s DPH |
08.12.2015 |
|
|
20.01.2016 |
|
Faktúra |
3415186769
|
služby - OLO
|
82,95 |
s DPH |
08.12.2015 |
|
|
20.01.2016 |
|
Faktúra |
7102428512
|
elektrina
|
416,22 |
s DPH |
08.12.2015 |
|
|
20.01.2016 |
|
Faktúra |
4780113433
|
telekomunikačné služby
|
56,46 |
s DPH |
08.12.2015 |
|
|
20.01.2016 |
|
Faktúra |
2015395
|
služby -pranie
|
61,50 |
s DPH |
07.12.2015 |
|
|
20.01.2016 |
|
Faktúra |
7155320637
|
plyn
|
314,00 |
s DPH |
03.12.2015 |
|
|
20.01.2016 |
|
Faktúra |
2115253
|
spotrebný materiál - toner do tlačiarne
|
76,39 |
s DPH |
03.12.2015 |
|
|
20.01.2016 |
|
Faktúra |
2115244
|
spotrebný materiál
|
437,52 |
s DPH |
23.11.2015 |
|
|
20.01.2016 |
|
Faktúra |
2015026
|
služby
|
16 950.00 |
s DPH |
26.11.2015 |
|
|
20.01.2016 |
|
Faktúra |
1300160639
|
Inšpirujme k prírodným vedám - projekt
|
546,00 |
s DPH |
27.11.2015 |
|
|
20.01.2016 |
|
Faktúra |
7420223141
|
plyn
|
57,27 |
s DPH |
19.01.2016 |
|
|
07.03.2016 |
|
Faktúra |
7415927976
|
plyn
|
3 216.96 |
s DPH |
12.04.2016 |
|
|
04.05.2016 |
|
Faktúra |
7102440202
|
služby
|
481,13 |
s DPH |
11.01.2016 |
|
|
07.03.2016 |
|
Faktúra |
1610187
|
služby
|
28,18 |
s DPH |
08.03.2016 |
|
|
10.05.2016 |
|
Faktúra |
16VF021
|
služby-lyžiarsky zájazd
|
1 752.00 |
s DPH |
21.03.2016 |
|
|
09.05.2016 |
|
Faktúra |
21600022
|
služby-lyžiarsky zájazd
|
7 995,00 |
s DPH |
21.03.2016 |
|
|
09.05.2016 |
|
Faktúra |
21600032
|
služby -lyžiarsky zájazd
|
153,00 |
s DPH |
21.03.2016 |
|
|
09.05.2016 |